Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/24/0057 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 1 357,66 € 22.04.2024 25.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0052 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 862,86 € 17.04.2024 25.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0062 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 722,12 € 07.05.2024 10.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0070 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 285,31 € 22.05.2024 27.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0071 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 402,03 € 28.05.2024 04.06.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0075 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 680,09 € 05.06.2024 10.06.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0079 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 187,44 € 11.06.2024 13.06.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0083 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 220,25 € 19.06.2024 21.06.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0095 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 1 389,62 € 27.08.2024 30.08.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0106 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 293,63 € 19.09.2024 23.09.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0171 za odpadové hospodárstvo Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 2,40 € 09.01.2024 07.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0170 za odpadové hospodárstvo Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 31,20 € 09.01.2024 07.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0018 za biologický odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 36,00 € 07.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0044 za biolog. odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 36,00 € 31.03.2024 08.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0043 za biologický odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 18,00 € 04.04.2024 09.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0063 za biologický odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 36,00 € 07.05.2024 10.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0078 za biolog. odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 36,00 € 06.06.2024 10.06.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0092 za biologický odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 36,00 € 02.08.2024 14.08.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0096 za spotrebný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ALNA SK 46790284 99,90 € 27.08.2024 30.08.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0036 za pracovné oblečenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MARMON - SK 474772020 138,51 € 07.03.2024 14.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0118 za ochranné pomôcky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MARMON - SK 474772020 179,80 € 17.09.2024 20.09.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0036 za spotrebný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 HDmobil s.r.o. 50002724 41,10 € 13.03.2024 14.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0109 za knihy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 preskoly.sk s.r.o. 51692881 1 574,02 € 30.08.2024 20.09.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0101 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 fuudi a. s. 54256411 1 030,71 € 13.09.2024 19.09.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0105 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 fuudi a. s. 54256411 338,63 € 19.09.2024 23.09.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0060 deratizácia Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 TALON D s.r.o. 56137443 90,00 € 25.04.2024 14.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0010 za školenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 71,70 € 29.01.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0020 za aktualizáciu programu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 15.01.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0002 za SPIN Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 964,51 € 09.01.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0001 za zverejnovanie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 26,88 € 09.01.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »