Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/24/0103 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 322,25 € 17.09.2024 19.09.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0107 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 187,25 € 23.09.2024 26.09.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0108 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 92,94 € 23.09.2024 26.09.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0003 za dopravu Rumunsko Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SAD Humenné, a.s. 36477508 5 291,62 € 24.04.2024 10.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0051 za poskytnuté služby BOZP Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 BTS-PO 36491501 555,28 € 08.04.2024 10.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0094 za výkon bezpečnostnotechnickej služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 BTS-PO 36491501 551,68 € 10.07.2024 12.07.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0042 za vodu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 752,65 € 20.03.2024 26.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0084 za spotrebu vody Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 453,75 € 28.06.2024 12.07.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0088 za spotrebu vody Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 400,00 € 26.06.2024 12.07.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0125 za spotrebu vody Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 646,86 € 23.09.2024 26.09.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0026 za opravu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ELEKTROSERVIS VV 44602731 78,00 € 27.02.2024 01.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0054 za opravu kotla Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ELEKTROSERVIS VV 44602731 154,80 € 18.04.2024 25.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0014 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 1 060,20 € 01.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0031 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 618,39 € 06.03.2024 12.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0042 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 964,55 € 04.04.2024 08.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0064 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 960,59 € 10.05.2024 21.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0074 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 920,72 € 05.06.2024 10.06.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0089 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 858,60 € 02.07.2024 04.07.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0018 za dopravu Madrid Vigo Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 1 713,00 € 09.01.2024 14.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0002 za letenky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 1 156,25 € 04.03.2024 15.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0008 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 274,90 € 17.01.2024 07.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0005 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 2 335,18 € 09.01.2024 07.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0015 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 429,47 € 06.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0011 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 1 234,01 € 25.01.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0023 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 357,96 € 14.02.2024 16.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0027 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 728,19 € 21.02.2024 27.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0032 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 1 011,59 € 06.03.2024 12.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0035 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 401,93 € 13.03.2024 15.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0039 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 599,99 € 19.03.2024 28.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0049 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 1 104,78 € 03.04.2024 08.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »