Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/24/0104 za elektrickú energiu ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 134,88 € 17.09.2024 19.09.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0119 za elektrickú energiu škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 138,53 € 17.09.2024 20.09.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0123 faktúra za doménu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 GAS-MG 35911671 60,00 € 04.09.2024 20.09.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0024 za hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 93,53 € 27.02.2024 01.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0056 za toaletné potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 93,53 € 18.04.2024 25.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0096 za hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 35,06 € 15.07.2024 23.07.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0004 za Magmu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 11.01.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0059 za programové vybavenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 18.04.2024 25.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0061 za podporu Magmy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 30.04.2024 14.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0095 za systemovú podporu Magmy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 11.07.2024 16.07.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0104 za programové vybavenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 12.08.2024 14.08.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0078 za doménu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Websupport 36421928 86,26 € 05.06.2024 11.06.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0004 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 87,71 € 08.01.2024 29.01.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0003 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 244,70 € 08.01.2024 29.01.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0013 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 261,47 € 30.01.2024 07.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0012 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 58,17 € 26.01.2024 07.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0010 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 302,90 € 23.01.2024 07.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0009 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 79,52 € 23.01.2024 07.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0007 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 331,35 € 12.01.2024 07.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0006 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 56,28 € 12.01.2024 07.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0019 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 353,63 € 05.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0015 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 65,98 € 05.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0021 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 125,09 € 13.02.2024 16.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0020 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 72,13 € 13.02.2024 16.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0025 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 129,70 € 16.02.2024 20.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0026 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 123,17 € 20.02.2024 21.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0030 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 255,51 € 05.03.2024 06.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0029 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 71,87 € 05.03.2024 06.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0033 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 85,29 € 08.03.2024 12.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0024 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 418,44 € 13.02.2024 12.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »