Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0243 za EPSON Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ing. Peter Hric - PEHAcom 33109672 1 800,00 € 27.12.2022 29.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0249 za kancelársk materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ing. Peter Hric - PEHAcom 33109672 108,00 € 28.12.2022 02.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0042 konzultácie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ing. Erika Kusyová 41654196 30,00 € 14.03.2022 21.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0218 dezinfekčne prostriedky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 77,90 € 12.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0033 za dezinfekčne prostriedky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 54,60 € 24.02.2022 21.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0031 hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 77,90 € 18.02.2022 21.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0076 fa ua papier Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 88,50 € 28.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0112 za toal. potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 31,86 € 15.06.2022 17.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0175 za hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 84,96 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0210 za hyg. potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 93,53 € 25.11.2022 27.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0118 za čistiaci materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Haagleitner hygiene Slovensko 35840790 399,71 € 13.09.2022 26.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0239 za všeobecný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 H.K.K. mont, s. r. o. 36723185 192,60 € 22.12.2022 27.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0172 kontrola požiarnych hydrantov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 GULA Peter 35244429 59,00 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0224 za výkon technika PO Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 GULA Peter 35244429 199,20 € 09.12.2022 14.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0166 za doménu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 GAS-MG 35911671 60,00 € 19.09.2022 26.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0005 za ubytovanie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Fjell-ly Leirsted 971561262 4 748,87 € 08.06.2022 10.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0045 za oprvu vzduchotechniky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 FaSem s. r. o. 52847446 798,00 € 17.03.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0003 za Office Pro Plus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 exe, a.s. 17321450 2 040,00 € 03.05.2022 03.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0111 energie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 183,84 € 10.01.2022 27.01.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0217 energia škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 217,34 € 02.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0025 za energie kuchyne Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 336,19 € 07.02.2022 25.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0024 za energie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 302,21 € 07.02.2022 25.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0041 energia školy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 264,85 € 10.03.2022 21.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0040 za energie ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 275,08 € 10.03.2022 21.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0071 za energie ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 438,38 € 08.04.2022 02.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0065 za energie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 275,32 € 07.04.2022 02.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0090 za energie ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 312,64 € 09.05.2022 16.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0089 za energie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 266,16 € 09.05.2022 16.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0111 za elektrickú energiu ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 320,50 € 13.06.2022 17.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0110 za energiu školy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 216,60 € 13.06.2022 17.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »