Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0042 deratizácia a monitoring výskytu škodcov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MR SERVIS 36170305 60,00 € 07.04.2021 20.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0163 jesenná deratizácia + monitoring výskytu škodcov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MR SERVIS 36170305 60,00 € 02.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0177 za vývoz odpadu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mesto Svidník 00331023 561,00 € 18.10.2021 13.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0182 odpad komunálny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mesto Svidník 00331023 561,00 € 15.11.2021 25.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0107 energie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mesto Svidník 00331023 1 122,00 € 29.12.2021 29.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0192 za kancelarske skrinky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 416,99 € 10.12.2021 15.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0024 riadenie projektu - extérny manažment Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MEDIINVEST Consulting, s. r. o. 45483078 168,15 € 04.02.2021 04.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0031 riadenie projektu - extérny manažment Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MEDIINVEST Consulting, s. r. o. 45483078 168,15 € 02.03.2021 23.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0190 hudobne nástroje ndadácia ZSE Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Matúš Berežňák 43168736 1 300,00 € 10.12.2021 15.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0090 pracovná obuv a odev Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MARMON - SK 474772020 73,58 € 28.06.2021 29.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0159 oblečenie pre kuchárku Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MARMON - SK 474772020 85,30 € 21.10.2021 27.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0004 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 54,94 € 17.02.2021 12.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0015 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 212,13 € 31.03.2021 03.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0024 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 353,21 € 30.04.2021 24.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0035 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 676,66 € 31.05.2021 30.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0052 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 697,91 € 30.06.2021 23.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0071 za potraviny - ovocie, zelenina Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 780,88 € 08.10.2021 13.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0086 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 436,53 € 08.11.2021 11.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0104 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 555,94 € 07.12.2021 15.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0028 odborná prehliadka tlakového a plynového zariadenia Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Marek Matej – PLYNOMA 14369184 390,00 € 02.03.2021 16.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0002 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 45,82 € 10.02.2021 12.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0010 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 58,70 € 19.03.2021 14.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0009 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 63,60 € 12.03.2021 14.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0006 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 85,99 € 04.03.2021 14.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0016 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 178,51 € 09.04.2021 03.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0029 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 106,58 € 19.05.2021 24.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0027 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 110,42 € 14.05.2021 24.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0023 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 40,48 € 29.04.2021 24.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0031 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 233,53 € 24.05.2021 10.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0041 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 177,51 € 09.06.2021 30.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »