Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0008 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 2 604,00 € 05.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0007 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 2 604,00 € 30.01.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0210 za elektriku škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 385,18 € 15.01.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0023 za elektrinu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 327,89 € 20.02.2024 21.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0022 za elektrinu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 370,99 € 16.02.2024 21.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0212 preplatok za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 -884,23 € 15.01.2024 21.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0032 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 7 812,00 € 12.03.2024 15.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0037 za elektrickú energiu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 351,52 € 15.03.2024 19.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0038 za elektrickú energiu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 295,30 € 15.03.2024 19.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0040 za elektrickú energiu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 310,00 € 19.03.2024 26.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0041 za elektrickú energiu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 247,00 € 19.03.2024 26.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0044 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 2 604,00 € 04.04.2024 23.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0053 za energie ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 45,94 € 11.04.2024 25.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0055 za energiu škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 54,44 € 18.04.2024 25.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0054 energia škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 54,44 € 17.04.2024 10.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0060 deratizácia Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 TALON D s.r.o. 56137443 90,00 € 25.04.2024 14.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0018 za dopravu Madrid Vigo Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 1 713,00 € 09.01.2024 14.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0002 za letenky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 1 156,25 € 04.03.2024 15.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0012 za poistenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 255,69 € 29.01.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0011 za poistenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 78,46 € 29.01.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0053 za poistenie majetku Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 255,69 € 10.04.2024 25.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0042 za vodu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 752,65 € 20.03.2024 26.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5