Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/23/0129 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 595,08 € 16.10.2023 20.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0171 za súčiastky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Eduard Bobák EDDY 34237135 100,00 € 21.11.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0199 za revíziu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ELBO STROPKOV s.r.o. 47364246 282,00 € 21.12.2023 27.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0095 za revíziu elektroinštalacie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ELBO STROPKOV s.r.o. 47364246 1 044,00 € 13.06.2023 23.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0143 za ovládač programovateľný Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Emerx team s.r.o. 28635728 18,20 € 27.09.2023 10.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0251 za energie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 277,37 € 09.01.2023 03.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0250 za energiu kuchyňa Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 303,46 € 10.01.2023 03.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0179 za zber odpadu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 33,60 € 10.01.2023 24.01.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0020 za biologický odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 16,80 € 08.02.2023 10.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0030 za biologický odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 33,60 € 06.03.2023 14.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0045 za biologický odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 50,40 € 11.04.2023 13.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0060 za biologický odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 16,80 € 05.05.2023 11.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0088 za komunálny odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 33,60 € 12.06.2023 15.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0097 za komunálny odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 33,60 € 10.07.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0126 za biologický odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 33,60 € 09.10.2023 11.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0163 za komunálny odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 31,20 € 14.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0143 za biologický odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 33,60 € 09.11.2023 14.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0156 za komunálny odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 33,60 € 06.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0031 za materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 FixDistribution s. r. o. 47441429 5,68 € 17.02.2023 21.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0138 za doménu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 GAS-MG 35911671 60,00 € 18.09.2023 26.09.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0145 za požiarnu ochranu- kontrola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 GULA Peter 35244429 72,00 € 03.10.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0184 za vykon Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 GULA Peter 35244429 199,00 € 08.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0100 za opravu dverí Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 H.K.K. mont, s. r. o. 36723185 120,00 € 03.07.2023 13.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0100 za čistiace potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Haagleitner hygiene Slovensko 35840790 290,99 € 22.08.2023 25.08.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0202 za revíziu kotla Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Igor Oravec GASSERVIS 17100046 778,68 € 22.12.2023 27.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0177 za hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 94,73 € 04.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0200 za spotrebný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 60,60 € 22.12.2023 27.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0198 za hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 93,53 € 21.12.2023 27.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0033 za všeobecný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 95,93 € 22.02.2023 24.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0049 za hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 93,53 € 21.03.2023 31.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »