Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/22/0020 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 439,02 € 07.02.2022 24.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0033 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 345,58 € 25.02.2022 04.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0040 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 176,46 € 11.03.2022 17.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0037 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 173,24 € 09.03.2022 17.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0042 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 88,06 € 16.03.2022 18.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0047 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 501,58 € 23.03.2022 25.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0062 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 197,84 € 21.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0057 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 260,75 € 05.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0076 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 129,36 € 04.05.2022 11.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0083 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 133,62 € 13.05.2022 17.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0082 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 162,01 € 11.05.2022 17.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0084 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 916,53 € 17.05.2022 20.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0092 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 111,54 € 30.05.2022 03.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0097 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 205,01 € 07.06.2022 09.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0101 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 65,80 € 15.06.2022 17.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0102 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 40,11 € 23.06.2022 01.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0107 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 93,17 € 30.06.2022 06.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0052 prehliadka plyn. zar. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Marek Matej – PLYNOMA 14369184 492,00 € 30.03.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0244 revízia Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Marek Matej – PLYNOMA 14369184 456,00 € 28.12.2022 30.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0134 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 586,17 € 10.10.2022 13.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0149 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 959,14 € 08.11.2022 09.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0163 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 504,36 € 05.12.2022 09.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0176 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 620,28 € 22.12.2022 27.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0108 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 161,83 € 04.01.2022 26.01.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0028 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 614,35 € 11.02.2022 24.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0035 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 575,57 € 07.03.2022 17.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0055 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 916,52 € 05.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0079 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 611,01 € 09.05.2022 11.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0094 za potravin Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 769,13 € 03.06.2022 09.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0110 za ovocie a zeleninu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 808,79 € 07.07.2022 12.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »