Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0201 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 08.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0200 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 20,39 € 08.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0222 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 05.12.2022 12.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0221 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 13,80 € 05.12.2022 12.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0227 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 09.12.2022 14.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0226 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,60 € 09.12.2022 14.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0225 za telefon´ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 09.12.2022 14.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0092 penále za oneskorenú úhradu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Sociálna poisťovňa 30807484 33,48 € 12.05.2022 12.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0023 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 719,00 € 04.02.2022 25.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0022 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 719,00 € 04.02.2022 21.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0219 nedoplatok za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 3 568,80 € 14.01.2022 22.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0035 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 719,00 € 02.03.2022 23.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0074 nedoplatok za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 892,80 € 28.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0059 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 719,00 € 01.04.2022 02.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0091 nedoplatok za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 891,20 € 12.05.2022 12.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0073 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 719,00 € 02.05.2022 12.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0104 nedoplatok za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 892,00 € 07.06.2022 15.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0100 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 719,00 € 07.06.2022 15.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0134 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 719,00 € 15.07.2022 22.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0139 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 719,00 € 09.08.2022 11.08.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0159 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 719,00 € 12.09.2022 14.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0181 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 719,00 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0220 zalohova platba za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 719,00 € 02.12.2022 12.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0197 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 719,00 € 08.11.2022 12.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0212 nedoplatok za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 7 938,11 € 28.11.2022 20.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0119 za knihy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Taktik 45258767 166,80 € 07.07.2022 12.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0104 za spotrebný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň Akcent 46832246 44,04 € 27.06.2022 01.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0009 propagácia Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň Akcent 46832246 1 494,59 € 31.08.2022 14.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0168 za kanc. potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň Akcent 46832246 80,21 € 09.12.2022 14.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0013 propagácia projektu Erazmus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň svidnícka 36478326 200,86 € 22.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »