Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0135 poplatok za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 168,00 € 25.07.2022 28.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0148 za kybernetickú bezpečnosť Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 09.08.2022 11.08.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0147 za výkon zodp. osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 09.08.2022 11.08.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0158 za služby kybernetickej bezpečnosti Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 12.09.2022 14.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0157 za výkon zodp osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 12.09.2022 14.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0036 za divadelné kos.t Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Padeko s.r.o. 50963287 442,76 € 03.03.2022 21.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0001 za propagáciu projektu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 PONO PRESS 37653903 200,00 € 03.05.2022 11.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0008 za propagáciu projektu Erazmus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 PONO PRESS 37653903 340,00 € 28.06.2022 13.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0012 za propagáciu projektu Erazmus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 PONO PRESS 37653903 100,00 € 22.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFER/22/0160 za propagáciu projektu Erazmus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 PONO PRESS 37653903 400,00 € 22.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0131 za nákup učebníc Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 preskoly.sk s.r.o. 51692881 257,20 € 13.07.2022 11.08.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0077 za knihy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Projectinvesta s.r.o. 44495552 209,39 € 29.04.2022 02.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0193 za likvidáciu odpadu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 RAMEKO, s.r.o. 36514748 18,00 € 26.10.2022 09.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0011 za dopravu Rumunsko Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SAD Humenné, a.s. 36477508 292,12 € 22.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0014 za dopravu Rumunsko Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SAD Humenné, a.s. 36477508 197,06 € 25.11.2022 15.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0007 za dopravu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SAD Humenné, a.s. 36477508 554,49 € 14.06.2022 17.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0006 za dopravu na letisko Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SAD Humenné, a.s. 36477508 546,47 € 08.06.2022 17.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0018 za dátové sieťe Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 04.02.2022 25.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0029 za počitačové siete Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 17.02.2022 21.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0101 za služby počítačovej siete Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 07.06.2022 14.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0149 za poskytnutie služby počítačovej sietel Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 22.08.2022 13.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0208 za služby počítačovej siete Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 23.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0043 za tlačivá Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠEVT 31331131 29,76 € 17.03.2022 22.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0136 za tlačivá Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠEVT 31331131 104,29 € 15.07.2022 28.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0113 za stravu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 168,96 € 13.01.2022 25.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/22/0003 za podanie obdeov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 77,14 € 23.03.2022 24.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/22/0004 za obedy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 130,72 € 12.04.2022 06.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/22/0006 za podanie stravy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 12,69 € 16.05.2022 17.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/22/0005 za podanie stravy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 106,56 € 10.05.2022 17.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/22/0007 za podanie obedov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 161,55 € 09.06.2022 13.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »