Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0152 služby pevnej siete za 09/2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,09 € 08.10.2021 15.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0151 prenájom šnúrového telefónu za 09/2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 08.10.2021 15.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0150 VBA prístup VUCNET za 09/2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.10.2021 15.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0149 mobil riaditeľ za 09/2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 13,85 € 05.10.2021 15.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0148 mobil zástupkyňa za 09/2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 9,67 € 05.10.2021 15.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0171 mobil 10/21 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 9,60 € 09.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0170 mobil za 10/21 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 13,70 € 09.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0169 VBA prístup Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 09.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0168 za prenájom šnurového telefonu 10/21 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 09.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0167 za služby pevnej siete 10/21 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,74 € 09.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0184 mobil zástupkyňa Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 9,60 € 02.12.2021 15.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0183 mobil riaditeľ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 13,34 € 02.12.2021 15.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0187 za telefony Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,87 € 08.12.2021 15.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0188 za telefóny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.12.2021 15.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0189 mobil zástupkyňa Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 08.12.2021 15.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0103 za energie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 348,00 € 07.12.2021 15.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0005 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 1 048,00 € 14.01.2021 23.01.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0016 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 800,00 € 01.02.2021 24.02.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0029 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 800,00 € 01.03.2021 23.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0043 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 800,00 € 07.04.2021 20.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0059 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 800,00 € 04.05.2021 17.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0078 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 800,00 € 02.06.2021 17.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0094 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 800,00 € 01.07.2021 24.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0117 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 800,00 € 02.08.2021 31.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0137 za plyn , vrátená úhrada Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 -800,00 € 20.09.2021 27.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0131 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 800,00 € 02.09.2021 27.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0141 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 348,00 € 22.09.2021 07.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0138 preplatok za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 -873,30 € 20.09.2021 13.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0145 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 348,00 € 04.10.2021 15.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0164 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 348,00 € 02.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »