Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/21/0049 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 11,30 € 28.06.2021 23.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0048 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 81,24 € 28.06.2021 23.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0053 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 982,83 € 24.08.2021 14.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0062 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 139,63 € 23.09.2021 29.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0058 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 100,00 € 10.09.2021 29.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0067 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 315,22 € 30.09.2021 05.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0075 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 237,70 € 14.10.2021 19.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0081 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 197,43 € 25.10.2021 04.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0085 nákup potravin Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 251,62 € 04.11.2021 11.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0095 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 368,25 € 01.12.2021 07.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0028 odborná prehliadka tlakového a plynového zariadenia Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Marek Matej – PLYNOMA 14369184 390,00 € 02.03.2021 16.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0004 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 54,94 € 17.02.2021 12.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0015 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 212,13 € 31.03.2021 03.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0024 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 353,21 € 30.04.2021 24.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0035 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 676,66 € 31.05.2021 30.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0052 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 697,91 € 30.06.2021 23.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0071 za potraviny - ovocie, zelenina Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 780,88 € 08.10.2021 13.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0086 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 436,53 € 08.11.2021 11.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0104 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 555,94 € 07.12.2021 15.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0090 pracovná obuv a odev Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MARMON - SK 474772020 73,58 € 28.06.2021 29.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0159 oblečenie pre kuchárku Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MARMON - SK 474772020 85,30 € 21.10.2021 27.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0190 hudobne nástroje ndadácia ZSE Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Matúš Berežňák 43168736 1 300,00 € 10.12.2021 15.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0024 riadenie projektu - extérny manažment Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MEDIINVEST Consulting, s. r. o. 45483078 168,15 € 04.02.2021 04.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0031 riadenie projektu - extérny manažment Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MEDIINVEST Consulting, s. r. o. 45483078 168,15 € 02.03.2021 23.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0192 za kancelarske skrinky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 416,99 € 10.12.2021 15.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0107 energie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mesto Svidník 00331023 1 122,00 € 29.12.2021 29.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0177 za vývoz odpadu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mesto Svidník 00331023 561,00 € 18.10.2021 13.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0182 odpad komunálny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mesto Svidník 00331023 561,00 € 15.11.2021 25.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0042 deratizácia a monitoring výskytu škodcov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MR SERVIS 36170305 60,00 € 07.04.2021 20.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0163 jesenná deratizácia + monitoring výskytu škodcov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MR SERVIS 36170305 60,00 € 02.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »