Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/21/0051 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 113,53 € 30.06.2021 23.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0070 za potraviny - pečivo Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 57,90 € 06.10.2021 14.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0089 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 27,15 € 31.10.2021 11.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0098 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 77,80 € 02.12.2021 07.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0010 prenájom, pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 34,82 € 18.01.2021 23.01.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0022 prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 19,87 € 10.02.2021 24.02.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0037 prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 19,87 € 10.03.2021 23.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0048 prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 19,87 € 09.04.2021 20.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0064 prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 19,87 € 05.05.2021 17.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0076 prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 19,87 € 31.05.2021 17.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0091 pranie, prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 43,73 € 28.06.2021 03.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0123 pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 11,93 € 04.08.2021 13.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0139 pranie,a prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 21,86 € 23.09.2021 30.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0158 pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 43,73 € 19.10.2021 25.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0180 prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 43,73 € 11.11.2021 25.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0193 pranie a prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 43,73 € 16.12.2021 23.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0211 hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lyreco CE, Se 35958120 158,81 € 29.12.2021 29.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0125 nákup dezinfekcie (gély, utierky,...) Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lyreco CE, Se 35958120 270,84 € 25.08.2021 14.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0002 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 45,82 € 10.02.2021 12.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0010 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 58,70 € 19.03.2021 14.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0009 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 63,60 € 12.03.2021 14.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0006 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 85,99 € 04.03.2021 14.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0016 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 178,51 € 09.04.2021 03.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0029 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 106,58 € 19.05.2021 24.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0027 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 110,42 € 14.05.2021 24.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0023 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 40,48 € 29.04.2021 24.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0031 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 233,53 € 24.05.2021 10.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0041 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 177,51 € 09.06.2021 30.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0036 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 175,18 € 01.06.2021 30.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0045 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 329,18 € 15.06.2021 03.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »