Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/21/0102 za energie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 227,30 € 02.12.2021 15.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0101 za energie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 227,74 € 07.12.2021 15.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0136 za doménu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 GAS-MG 35911671 60,00 € 23.09.2021 27.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0140 nákup batérií Samsung Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 GSM - suciastky s.r.o. 46591419 34,20 € 01.10.2021 01.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0143 za služby a hasiaci prístroj Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 GULA Peter 35244429 82,00 € 24.09.2021 07.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0194 za výkon technika požiarnej ochrany Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 GULA Peter 35244429 199,20 € 16.12.2021 23.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0208 nákup žalúzii Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 H.K.K. mont, s. r. o. 36723185 472,51 € 27.12.2021 29.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0201 opeva šatni, prístupovej chodby, náraďovne a telocvične Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 H.K.K. mont, s. r. o. 36723185 15 331,75 € 21.12.2021 23.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0073 hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 68,16 € 17.05.2021 31.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0153 hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 78,98 € 06.10.2021 15.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0165 hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 77,90 € 03.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0179 nákup ID prime Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Info consult, s.r.o. 36007561 28,10 € 15.11.2021 25.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFK/21/0003 stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia elektroinštalácie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ing. Karol Richvalský 37774832 5 750,00 € 16.12.2021 27.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0065 tlačiareň, čítačka kníh, interaktívna tabuľa, magnetofón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ing. Peter Hric - PEHAcom 33109672 5 206,80 € 05.05.2021 17.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0071 notebooky pre projekt "Zývšenie čitateľskej, matematickej , finančnej gramotnosti" Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ing. Peter Hric - PEHAcom 33109672 10 240,80 € 13.05.2021 31.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0027 účebné pomôcky na biológiu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ITES VRANOV 31680259 242,60 € 02.03.2021 16.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0210 hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky 35244127 320,30 € 28.12.2021 28.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0199 nákupochr. čistiace prostriedky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky 35244127 640,60 € 21.12.2021 27.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0209 oprava šatni Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Jaco, s.r.o. 48106836 142,50 € 27.12.2021 29.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFK/21/0001 projektová dokumentácia - "Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy" Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Jaco, s.r.o. 48106836 8 940,00 € 27.09.2021 25.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0200 servis plynových kotlov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ján Varga - VATECH 33950172 355,20 € 21.12.2021 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/21/0008 preprava osôb (regenerácia prac. sily) Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 JOMI - Jozef Šak 34825053 1 213,92 € 07.09.2021 30.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0056 kontrola a čistenie komínového telesa a dymovodov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Jozef Gazdík 33272743 156,00 € 27.04.2021 03.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0174 kontrola a čistenie kominového telesa Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Jozef Gazdík 33272743 156,00 € 09.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0011 dodávka a montáž izolačného dvojskla do ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 JURAJ KLIM-J.K.D.mont. 40806677 45,00 € 20.01.2021 03.02.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0124 izolačné dvojsklo s montážou Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 JURAJ KLIM-J.K.D.mont. 40806677 55,20 € 04.08.2021 13.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0005 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 3,90 € 28.02.2021 14.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0014 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 16,15 € 31.03.2021 03.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0025 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 35,26 € 30.04.2021 24.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0034 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 46,46 € 31.05.2021 30.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »