Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0165 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 20,34 € 08.11.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0166 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 08.11.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0167 poistne Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 20,67 € 08.11.2023 14.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0168 za revíziu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Jozef Gazdík 33272743 156,00 € 09.11.2023 24.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0169 za prenájom a čistenie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 41,95 € 16.11.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0170 za energiu škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 357,47 € 16.11.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0171 za súčiastky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Eduard Bobák EDDY 34237135 100,00 € 21.11.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0172 za poskytnuté služby počítačovej siete Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 21.11.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0173 za komunálny odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mesto Svidník 00331023 280,50 € 23.11.2023 28.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0174 za deratizáciu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MR SERVIS 36170305 84,00 € 28.11.2023 04.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0175 za materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 6,77 € 30.11.2023 04.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0176 za spotrebný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 1 644,00 € 30.11.2023 04.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0177 za hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 94,73 € 04.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0178 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 04.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0179 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,60 € 04.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0180 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 5 029,00 € 04.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0181 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 07.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0182 za telefóny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,57 € 05.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0183 za telefóny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 08.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0184 za vykon Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 GULA Peter 35244429 199,00 € 08.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0185 za digitálnu transformáciu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lepšia geografia 50200950 50,00 € 07.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0186 za komunálny odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mesto Svidník 00331023 280,50 € 13.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0187 fa za rohože Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 41,95 € 14.12.2023 27.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0188 za program magmy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 14.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0189 za služby BOZP Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 BTS-PO 36491501 499,49 € 15.12.2023 19.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0190 za elektriku škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 386,15 € 15.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0191 za energiu ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 445,31 € 15.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0192 za vodu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 790,86 € 15.12.2023 21.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0194 za spotrebný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lyreco CE, Se 35958120 900,32 € 19.12.2023 21.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0195 za digitalizáciu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AGEMSOFT, a.s. 35782391 1 000,00 € 19.12.2023 21.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »