Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0041 energia školy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 264,85 € 10.03.2022 21.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0042 konzultácie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ing. Erika Kusyová 41654196 30,00 € 14.03.2022 21.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0043 za tlačivá Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠEVT 31331131 29,76 € 17.03.2022 22.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0044 za opravu vymenníka Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Dušan Poperník 33104921 338,30 € 17.03.2022 22.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0045 za oprvu vzduchotechniky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 FaSem s. r. o. 52847446 798,00 € 17.03.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0046 za telefon Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 20,04 € 09.03.2022 21.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0047 za telefon Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 10.03.2022 21.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0048 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 10.03.2022 21.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0049 za časopisy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ELP 46724605 12,00 € 22.03.2022 24.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0050 za vodu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 634,62 € 22.03.2022 24.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0051 za kybernetickú bezpečnosť Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 22.03.2022 24.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0052 prehliadka plyn. zar. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Marek Matej – PLYNOMA 14369184 492,00 € 30.03.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0053 za lyžiarský Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ján Alexa 35117851 4 350,00 € 30.03.2022 04.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0054 za podporu MAGMA Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 01.04.2022 02.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0055 tlač upozorn. kamerový systém Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň svidnícka 36478326 25,20 € 01.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0056 za výkon zospovednej osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 01.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0057 za kybernetickú bezpečnosť Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 01.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0058 nájom MAGMA Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 01.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0059 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 719,00 € 01.04.2022 02.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0061 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 6,00 € 05.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0062 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 26,90 € 05.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0063 prenájom a pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 48,00 € 06.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0064 za bezpečnostné služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 BTS-PO 36491501 221,40 € 07.04.2022 02.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0065 za energie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 275,32 € 07.04.2022 02.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0066 za telefon Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 08.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0067 zaa telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 20,66 € 08.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0068 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0069 za počitačové služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 08.04.2022 02.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0070 za deratizáciu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MR SERVIS 36170305 72,00 € 08.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0071 za energie ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 438,38 € 08.04.2022 02.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »