Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/23/0036 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 151,80 € 17.03.2023 23.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0048 za školenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 14.03.2023 23.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0032 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 914,34 € 14.03.2023 23.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0033 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 385,68 € 14.03.2023 23.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0034 za spotrebu vody Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 738,28 € 14.03.2023 12.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0065 za vodu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 738,28 € 14.03.2023 20.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0003 za letenky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 1 672,00 € 13.03.2023 14.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0044 za pranie a prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 41,95 € 09.03.2023 23.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0031 za energiu ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 540,86 € 09.03.2023 28.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0046 zálohova platba na plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 5 029,00 € 09.03.2023 12.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/23/0003 zapodanie obedov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 256,41 € 09.03.2023 13.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0028 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 1 280,63 € 08.03.2023 14.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0029 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 147,15 € 07.03.2023 14.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0047 energia škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 434,36 € 07.03.2023 12.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0030 za biologický odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 33,60 € 06.03.2023 14.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0043 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 06.03.2023 23.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0042 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 06.03.2023 23.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0041 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,84 € 06.03.2023 23.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0040 za telefón zást. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 06.03.2023 23.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0039 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,60 € 06.03.2023 23.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0038 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 03.03.2023 09.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0037 za výkon zodpovednej osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 03.03.2023 09.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0026 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 418,44 € 27.02.2023 02.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0027 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 1 184,84 € 27.02.2023 09.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0025 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 160,63 € 24.02.2023 28.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0035 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,12 € 24.02.2023 01.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0034 poistenie kuchyne Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 40,58 € 24.02.2023 01.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0002 letenky Španielsko Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 5 824,00 € 24.02.2023 14.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0001 za propagačný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň svidnícka 36478326 108,00 € 23.02.2023 14.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0033 za všeobecný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 95,93 € 22.02.2023 24.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »