| DFS/25/0016 |
za podanie stravy pre zamestncov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
273,90 € |
11.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0143 |
za zhotovenie posudku na nehnuteľnosti |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ing. Maroš Murčinko |
40803651 |
|
1 500,00 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0144 |
za systémovú podporu MAGMY |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0141 |
za čistiace potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky |
35244127 |
|
1 185,00 € |
10.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0142 |
ochranné pomôcky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MARMON - SK |
474772020 |
|
500,00 € |
10.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0140 |
za výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
10.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0200 |
za odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
1 082,00 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0198 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
187,91 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0197 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi gastro s. r. o. |
50050095 |
|
181,00 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0196 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
174,51 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0195 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
144,20 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0136 |
záloha na plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
2 375,00 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0193 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Pavol Bobák |
40690041 |
|
900,95 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0137 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,27 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0138 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,07 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0194 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi gastro s. r. o. |
50050095 |
|
381,63 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0133 |
za činnosť technika PO |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MGGASSP servis PO, s. r. o. |
52311651 |
|
66,40 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0192 |
za biolog. odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,90 € |
03.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0015 |
za dopravu na kultúrne podujatie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ADGAMTOUR s. r. o. |
50242431 |
|
260,00 € |
02.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0135 |
za výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0191 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
157,83 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0134 |
za spotrebný materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MG Services, s. r. o. |
53902467 |
|
1 987,68 € |
27.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0190 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
512,13 € |
26.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0188 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
83,65 € |
24.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0189 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
299,17 € |
24.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0131 |
za prenájom a pranie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
49,47 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0130 |
za revíziu hasiacich prístrojov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MGGASSP servis PO, s. r. o. |
52311651 |
|
68,00 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0185 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
75,55 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0186 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
255,85 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0187 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
348,12 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |