Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/25/0139 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 fuudi gastro s. r. o. 50050095 526,16 € 12.09.2025 17.09.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0134 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 204,98 € 11.09.2025 17.09.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0135 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 92,74 € 11.09.2025 17.09.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0136 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 400,32 € 11.09.2025 17.09.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0133 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 417,62 € 11.09.2025 17.09.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0137 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 fuudi gastro s. r. o. 50050095 96,60 € 11.09.2025 17.09.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0138 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 fuudi gastro s. r. o. 50050095 181,75 € 11.09.2025 17.09.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0100 za doménu GDH Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 GAS-MG 35911671 61,50 € 05.09.2025 17.09.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0098 za hyg. potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 103,54 € 04.09.2025 08.09.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0096 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,35 € 04.09.2025 08.09.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0097 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,07 € 04.09.2025 08.09.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0132 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 359,17 € 03.09.2025 05.09.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0008 za letenky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 552,00 € 02.09.2025 05.09.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0131 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 fuudi gastro s. r. o. 50050095 255,88 € 01.09.2025 05.09.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0094 za učebnice Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. 17323266 467,20 € 01.09.2025 05.09.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0095 za výkon zodpovednej osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 49,20 € 01.09.2025 17.09.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0093 za služby počítačovej siete Sanet Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 20.08.2025 17.09.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0092 za elektrickú energiu škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 109,11 € 15.08.2025 19.08.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0130 elektrická energia ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 84,56 € 15.08.2025 19.08.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0129 za biolog. odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 36,90 € 12.08.2025 19.08.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0089 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,04 € 07.08.2025 13.08.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0090 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,07 € 07.08.2025 13.08.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0091 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,16 € 07.08.2025 13.08.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0087 za prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 41,75 € 05.08.2025 13.08.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0088 za výkon zodpovednej osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 49,20 € 05.08.2025 13.08.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0086 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 2 375,00 € 05.08.2025 08.09.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0007 za materiály na Erazmus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň svidnícka 36478326 566,14 € 23.07.2025 13.08.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0006 za bavlnene mikyny Erazmus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MARMON - SK 474772020 325,08 € 17.07.2025 13.08.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0084 poisetnie majetku Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 255,69 € 15.07.2025 18.07.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0083 za elektriku škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 204,13 € 14.07.2025 18.07.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »