Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS/25/0016 za podanie stravy pre zamestncov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 273,90 € 11.12.2025 13.12.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0143 za zhotovenie posudku na nehnuteľnosti Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ing. Maroš Murčinko 40803651 1 500,00 € 11.12.2025 16.12.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0144 za systémovú podporu MAGMY Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ID.EST, s.r.o. 44460988 138,67 € 11.12.2025 16.12.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0141 za čistiace potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky 35244127 1 185,00 € 10.12.2025 13.12.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0142 ochranné pomôcky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MARMON - SK 474772020 500,00 € 10.12.2025 13.12.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0140 za výkon zodpovednej osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 49,20 € 10.12.2025 13.12.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0200 za odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mesto Svidník 00331023 1 082,00 € 10.12.2025 16.12.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0198 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 187,91 € 08.12.2025 11.12.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0197 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 fuudi gastro s. r. o. 50050095 181,00 € 08.12.2025 11.12.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0196 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 174,51 € 05.12.2025 11.12.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0195 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 144,20 € 04.12.2025 10.12.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0136 záloha na plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 2 375,00 € 04.12.2025 10.12.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0193 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Pavol Bobák 40690041 900,95 € 04.12.2025 10.12.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0137 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,27 € 04.12.2025 10.12.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0138 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,07 € 04.12.2025 10.12.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0194 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 fuudi gastro s. r. o. 50050095 381,63 € 04.12.2025 10.12.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0133 za činnosť technika PO Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MGGASSP servis PO, s. r. o. 52311651 66,40 € 03.12.2025 05.12.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0192 za biolog. odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 36,90 € 03.12.2025 10.12.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/25/0015 za dopravu na kultúrne podujatie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ADGAMTOUR s. r. o. 50242431 260,00 € 02.12.2025 11.12.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0135 za výkon zodpovednej osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 49,20 € 01.12.2025 05.12.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0191 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 157,83 € 01.12.2025 10.12.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0134 za spotrebný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MG Services, s. r. o. 53902467 1 987,68 € 27.11.2025 05.12.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0190 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 512,13 € 26.11.2025 09.12.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0188 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 83,65 € 24.11.2025 09.12.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0189 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 299,17 € 24.11.2025 09.12.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0131 za prenájom a pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 49,47 € 21.11.2025 26.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0130 za revíziu hasiacich prístrojov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MGGASSP servis PO, s. r. o. 52311651 68,00 € 19.11.2025 26.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0185 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 75,55 € 18.11.2025 25.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0186 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 255,85 € 18.11.2025 25.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0187 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 348,12 € 18.11.2025 25.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »