Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0133 za činnosť technika PO Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MGGASSP servis PO, s. r. o. 52311651 66,40 € 03.12.2025 05.12.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0135 za výkon zodpovednej osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 49,20 € 01.12.2025 05.12.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0134 za spotrebný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MG Services, s. r. o. 53902467 1 987,68 € 27.11.2025 05.12.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0190 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 512,13 € 26.11.2025 09.12.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0188 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 83,65 € 24.11.2025 09.12.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0189 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 299,17 € 24.11.2025 09.12.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0131 za prenájom a pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 49,47 € 21.11.2025 26.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0130 za revíziu hasiacich prístrojov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MGGASSP servis PO, s. r. o. 52311651 68,00 € 19.11.2025 26.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0185 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 75,55 € 18.11.2025 25.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0186 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 255,85 € 18.11.2025 25.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0187 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 348,12 € 18.11.2025 25.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0128 za poskytnuté služby Sanet Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 18.11.2025 26.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0129 za výkon PO Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 GULA Peter 35244429 119,52 € 18.11.2025 26.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0184 za elektriku ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 370,61 € 14.11.2025 25.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0126 za eletriku škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 275,40 € 14.11.2025 25.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0127 za výkon zodpovednej osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 49,20 € 14.11.2025 26.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0124 za tlačivá Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠEVT 31331131 107,88 € 12.11.2025 15.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0182 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 90,74 € 12.11.2025 15.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0119 za kontrolu spotrebičov na plynnné palivo Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Jozef Gazdík 33272743 196,80 € 12.11.2025 15.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0121 za opravu kúrenia Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Dušan Poperník 33104921 36,90 € 12.11.2025 15.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0122 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,07 € 12.11.2025 15.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0123 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,30 € 12.11.2025 15.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0120 za školenie riaditeľov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Škola v prírode Detský raj 00186759 117,00 € 12.11.2025 15.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0013 vyúčtovanie grantu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu 30778867 9,45 € 12.11.2025 15.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0125 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 1 375,00 € 12.11.2025 26.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0183 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 1 000,00 € 12.11.2025 26.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0179 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 122,47 € 11.11.2025 14.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0180 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 122,34 € 11.11.2025 14.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0178 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 294,86 € 11.11.2025 14.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0177 za biolog. odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 36,90 € 11.11.2025 14.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »