Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0030 za elektrickú energiu škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 251,65 € 17.03.2025 21.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0047 za energiu ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 304,89 € 17.03.2025 21.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0032 za prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 20,07 € 17.03.2025 21.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0049 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 67,03 € 17.03.2025 21.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0048 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 335,90 € 17.03.2025 21.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0005 za školenie erazmus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SINERCONSULT - Formacao e Consultadoria de Negocios 50515317 1 440,00 € 14.03.2025 14.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0046 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 fuudi a. s. 54256411 433,91 € 13.03.2025 21.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/25/0004 za podanie obedov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 184,80 € 11.03.2025 14.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0044 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 337,01 € 11.03.2025 13.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0043 za odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 36,90 € 11.03.2025 13.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0042 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 772,79 € 11.03.2025 13.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0045 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 160,79 € 11.03.2025 13.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0022 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 18,07 € 06.03.2025 12.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0021 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,07 € 06.03.2025 12.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0020 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,60 € 06.03.2025 12.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0025 za vybavenie certifikátov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ing. Erika Kusyová 41654196 60,00 € 06.03.2025 12.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0026 za pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 30,90 € 06.03.2025 12.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0041 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 238,69 € 04.03.2025 06.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0040 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 247,16 € 04.03.2025 06.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0039 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 189,90 € 03.03.2025 05.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0038 za čistiace Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Haagleitner hygiene Slovensko 35840790 124,98 € 28.02.2025 05.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0037 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 fuudi a. s. 54256411 177,70 € 28.02.2025 05.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0003 za letenky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 1 590,00 € 28.02.2025 06.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0034 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 298,48 € 26.02.2025 05.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0036 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 411,54 € 26.02.2025 05.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0035 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 fuudi a. s. 54256411 357,32 € 26.02.2025 05.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0028 za opravu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Dušan Poperník 33104921 156,97 € 24.02.2025 12.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0018 za elektrickú energiu škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 288,09 € 20.02.2025 06.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0033 za elektrickú energiu ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 351,40 € 20.02.2025 05.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0019 za služby počitačovej siete SANET Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 20.02.2025 12.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
1 2 3 »