Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/26/0024 za vývoz biolog. odpadu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 36,90 € 11.02.2026 14.02.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0023 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 362,42 € 09.02.2026 14.02.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0022 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 440,40 € 09.02.2026 14.02.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0020 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Pavol Bobák 40690041 925,28 € 09.02.2026 14.02.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/26/0009 za výkon zodpovednej osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 49,20 € 06.02.2026 14.02.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0021 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 77,12 € 06.02.2026 14.02.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0018 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 295,80 € 05.02.2026 14.02.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0019 za biolog. odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 40,59 € 05.02.2026 14.02.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/26/0007 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,07 € 05.02.2026 07.02.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/26/0008 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,28 € 05.02.2026 07.02.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0016 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 62,69 € 04.02.2026 07.02.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0017 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 169,43 € 04.02.2026 07.02.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0015 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 429,42 € 30.01.2026 07.02.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/26/0010 za lyžiarsky kurz Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ing. Helena Melková - Hotel Heľpa 10832912 4 200,00 € 26.01.2026 07.02.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0014 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 310,73 € 25.01.2026 29.01.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0013 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 86,82 € 23.01.2026 29.01.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0012 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 245,50 € 23.01.2026 29.01.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/26/0006 za opravu tlačiarne Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MG Services, s. r. o. 53902467 79,95 € 23.01.2026 29.01.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0011 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 391,04 € 21.01.2026 29.01.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0007 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 393,18 € 20.01.2026 28.01.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0001 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 541,16 € 20.01.2026 28.01.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0008 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 fuudi gastro s. r. o. 50050095 675,63 € 20.01.2026 28.01.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0010 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 273,57 € 19.01.2026 28.01.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0009 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 68,55 € 16.01.2026 28.01.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0158 za elektrickú energiu škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 292,09 € 15.01.2026 07.02.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0211 za elektrickú energiu ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 315,08 € 15.01.2026 28.01.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0160 nedoplatok za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 2 473,86 € 15.01.2026 29.01.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0157 za prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 49,47 € 13.01.2026 29.01.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0210 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Pavol Bobák 40690041 285,20 € 12.01.2026 28.01.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0155 za telefóny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,38 € 12.01.2026 29.01.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
1 2 »