004/23 |
Objednávame si u Vás letenky pre 14 osôb v rámci projektu Erasmus+ Predmet
menom Reálny svet v termíne 18.03.2023-29.03.2023. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
0,00 € |
24.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
005/23 |
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu počas porady riaditeľov SŠ v termíne 02.03.-03.03.2023 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
0,00 € |
02.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
001/23 |
Objednávame si u Vás tabletovanú soľ. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
0,00 € |
08.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
002/23 |
Objednávame si u Vás príslušenstvo k mobilnému telefónu Samsung A33 5G. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
FixDistribution s. r. o. |
47441429 |
|
0,00 € |
13.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
003/23 |
Objednávame si u Vás propagačný materiál pre potreby projektu Erasmus+ Predmet menom Reálny svet (2022-1-SK01-KA122-SCH-000079071). |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
0,00 € |
20.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
DFJ/23/0007 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
600,56 € |
23.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0009 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
72,06 € |
23.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0008 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
104,32 € |
23.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0006 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
202,71 € |
20.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0005 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
203,66 € |
20.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0013 |
za ochranu osobných údajov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
01.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0010 |
poistné ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
40,58 € |
27.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0007 |
za materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ABEL - Computer |
31634788 |
|
0,60 € |
23.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0011 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
86,60 € |
30.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0010 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
48,18 € |
30.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0002 |
za výkon zodp. osoby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
04.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0001 |
za kybernetickú bezpečnosť |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
60,00 € |
04.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0256 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0255 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,94 € |
10.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0254 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
10.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |