Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0005 za ubytovanie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Fjell-ly Leirsted 971561262 4 748,87 € 08.06.2022 10.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
020/22 Objednávame si u Vás ubytovanie pre 15 osôb v rámci projektu Erasmus+ v dňoch 06.06-12.06.2022. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Fjell-ly Leirsted 971561262 0,00 € 02.06.2022 24.06.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/22/0009 za servisné práce Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 25.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0008 faktúracia za modul Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 26,88 € 25.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0014 RAP za rok 2022 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 964,51 € 25.01.2022 25.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0069 za počitačové služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 08.04.2022 02.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0127 za aktualizáciu programového vybavenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 08.07.2022 14.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0187 za programové vybavenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 12.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
006/22 Objednávame si u Vás dopravu a montáž výmenníka TERNO-S 355-V3-Z. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 FaSem s. r. o. 52847446 0,00 € 01.03.2022 03.03.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/22/0045 za oprvu vzduchotechniky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 FaSem s. r. o. 52847446 798,00 € 17.03.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
026/22 Objednávame si u Vás 20ks učebníc Maturita Biológia a 15ks učebníc Maturita Chémia. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 preskoly.sk s.r.o. 51692881 0,00 € 30.06.2022 22.07.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/22/0131 za nákup učebníc Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 preskoly.sk s.r.o. 51692881 257,20 € 13.07.2022 11.08.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0036 za divadelné kos.t Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Padeko s.r.o. 50963287 442,76 € 03.03.2022 21.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
008/22 Objednávame si u Vás divadelné kostýmy a príslušenstvo k nim (Nadácia ZSE). Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Padeko s.r.o. 50963287 0,00 € 07.03.2022 21.04.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/22/0097 za všeobecný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Bc. Martin Petrík LINOS 50894218 35,00 € 07.06.2022 14.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
022/22 Objednávame si u Vás ochrannú podložku na podlahové krytiny 90x120 (1ks). Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Bc. Martin Petrík LINOS 50894218 0,00 € 02.06.2022 24.06.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/22/0012 výkon zodpovednej osob Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 01.02.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0006 poskytovanie služieb v oblasti kyb.. bezp. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 03.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0017 kybernetická zodpovednosť Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 04.02.2022 25.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0016 výkon zodpovednej osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 36,00 € 04.02.2022 25.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »