Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0176 za spotrebný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 1 644,00 € 30.11.2023 04.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0175 za materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 6,77 € 30.11.2023 04.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
041/23 Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu na tlačiarne HP LJ 2015-X a HP UNI CF 230A a tovar podľa vlastného výberu. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 0,00 € 29.11.2023 18.12.2023 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/23/0007 za materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 0,60 € 23.01.2023 03.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0054 oprava tlačiarne Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 38,40 € 05.04.2023 12.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
008/23 Objednávame si u Vás 1ks valec typ 32A (CF232A) pre tlačiareň HP LaserJet MFP M227sdn. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 0,00 € 01.04.2023 01.06.2023 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/23/0195 za digitalizáciu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AGEMSOFT, a.s. 35782391 1 000,00 € 19.12.2023 21.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
046/23 Objednávame si u Vás Fenomény sveta, balíky VZDUCH (1ks), VODA (1ks), ČLOVEK (1ks) a KOMUNIKÁCIA (1ks) v rámci príspevku na digitálnu transformáciu vzdelávania. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AGEMSOFT, a.s. 35782391 0,00 € 18.12.2023 29.12.2023 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFJ/23/0127 za spotrebný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ALKA SK, s.r.o. 47404825 199,00 € 11.10.2023 13.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
035/23 Objednávame si u Vás ciachovanú váhu ACS-A 6/15kg. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ALKA SK, s.r.o. 47404825 0,00 € 13.10.2023 13.11.2023 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFJ/23/0074 za normy do kuchyne Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ArtEdu spol. s r.o. 46960333 64,50 € 15.05.2023 19.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
014/23 Objednávame si u Vás materiálno-spotrebné normy a receptúry, revízia 2021 - tlačená verzia (1ks). Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ArtEdu spol. s r.o. 46960333 0,00 € 22.05.2023 24.06.2023 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/23/0093 za aSc agendu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ASC Applied Software Consultants 31361161 529,00 € 12.06.2023 22.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0124 za Edupage Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ASC Applied Software Consultants 31361161 136,00 € 15.08.2023 23.08.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0004 za počítačové služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 864,51 € 10.01.2023 03.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0009 servisné práce na programe ISPIN Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 27.01.2023 06.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0008 aktualizácia programového vybavenia Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 100,00 € 31.01.2023 06.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0003 za počítačové služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 26,88 € 04.01.2023 09.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0051 za servisné práce ISPIN Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 05.04.2023 12.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0111 za servisné služb ISPINU Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 12.07.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »