Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
001/23 Objednávame si u Vás tabletovanú soľ. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Peter Pilip BYTSERVIS 30300720 0,00 € 08.02.2023 23.02.2023 RNDr. Ján Rodák Objednávka
002/23 Objednávame si u Vás príslušenstvo k mobilnému telefónu Samsung A33 5G. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 FixDistribution s. r. o. 47441429 0,00 € 13.02.2023 23.02.2023 RNDr. Ján Rodák Objednávka
003/23 Objednávame si u Vás propagačný materiál pre potreby projektu Erasmus+ Predmet menom Reálny svet (2022-1-SK01-KA122-SCH-000079071). Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň svidnícka 36478326 0,00 € 20.02.2023 23.02.2023 RNDr. Ján Rodák Objednávka
004/23 Objednávame si u Vás letenky pre 14 osôb v rámci projektu Erasmus+ Predmet menom Reálny svet v termíne 18.03.2023-29.03.2023. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 0,00 € 24.02.2023 13.03.2023 RNDr. Ján Rodák Objednávka
005/23 Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu počas porady riaditeľov SŠ v termíne 02.03.-03.03.2023 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Škola v prírode Detský raj 00186759 0,00 € 02.03.2023 13.03.2023 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/22/0250 za energiu kuchyňa Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 303,46 € 10.01.2023 03.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0251 za energie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 277,37 € 09.01.2023 03.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0252 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,35 € 09.01.2023 03.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0253 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 10.01.2023 03.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0254 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 10.01.2023 03.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0255 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,94 € 10.01.2023 03.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0256 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 10.01.2023 03.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0001 za propagačný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň svidnícka 36478326 108,00 € 23.02.2023 14.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0001 za kybernetickú bezpečnosť Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 04.01.2023 03.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0002 letenky Španielsko Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 5 824,00 € 24.02.2023 14.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0002 za výkon zodp. osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 04.01.2023 03.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0003 za počítačové služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 26,88 € 04.01.2023 09.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0004 za počítačové služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 864,51 € 10.01.2023 03.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0005 za prenájom a pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 36,26 € 12.01.2023 06.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0006 nedoplatok za plyn 2022 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 4 036,84 € 13.01.2023 14.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
1 2 3 4 5 »