Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/26/0042 za spotrebu elektriny škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 53,72 € 14.04.2026 21.04.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/26/0043 za plyn 4 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Torreol, s. r. o. 51127989 1 643,61 € 14.04.2026 21.04.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0056 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 348,64 € 13.04.2026 17.04.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0057 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 67,66 € 13.04.2026 17.04.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/26/0040 servisné práce za ISPIN 2 Q Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 396,82 € 13.04.2026 21.04.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
011/26 Objednávame si u Vás potlač na reklamné predmety (mikiny, perá) pre potreby projektu Erasmus+. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň svidnícka 36478326 0,00 € 13.04.2026 22.04.2026 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFJ/26/0054 za nákup potravín Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 106,24 € 09.04.2026 14.04.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0055 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 146,78 € 09.04.2026 14.04.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/26/0003 za podanie stravy pre zamestnancov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 227,70 € 09.04.2026 14.04.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0052 za vývoz biolog. odpadu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 40,59 € 09.04.2026 14.04.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/26/0039 za prenájom a pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 49,47 € 09.04.2026 21.04.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/26/0037 za nove verzie Magmy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ID.EST, s.r.o. 44460988 26,13 € 09.04.2026 21.04.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/26/0038 za poistenie majetku Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 256,47 € 09.04.2026 21.04.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/26/0003 za letenky do Lufthansa Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 6 624,00 € 08.04.2026 14.04.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0051 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 655,76 € 08.04.2026 14.04.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0050 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Pavol Bobák 40690041 1 346,31 € 08.04.2026 14.04.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0049 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 123,40 € 07.04.2026 10.04.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/26/0035 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,24 € 07.04.2026 10.04.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/26/0036 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,07 € 07.04.2026 10.04.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
010/26 Objednávame si u Vás letenky pre 12 osôb na trase Krakow-Porto v termíne 19.04.2026 (cena za letenku 391€) a na trase Porto-Budapest v termíne 24.04.2026 (taktiež 12 osôb, cena za letenku 191€). Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 0,00 € 07.04.2026 14.04.2026 RNDr. Ján Rodák Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »