Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/25/0046 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 fuudi a. s. 54256411 433,91 € 13.03.2025 21.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0029 za odborné prehliadky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Marek Matej – PLYNOMA 14369184 608,85 € 12.03.2025 21.05.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0045 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 160,79 € 11.03.2025 13.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0042 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 772,79 € 11.03.2025 13.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0043 za odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 36,90 € 11.03.2025 13.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0044 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 337,01 € 11.03.2025 13.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/25/0004 za podanie obedov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 184,80 € 11.03.2025 14.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0026 za pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 30,90 € 06.03.2025 12.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0025 za vybavenie certifikátov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ing. Erika Kusyová 41654196 60,00 € 06.03.2025 12.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0020 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,60 € 06.03.2025 12.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0021 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,07 € 06.03.2025 12.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0022 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 18,07 € 06.03.2025 12.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0027 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 2 375,00 € 06.03.2025 11.04.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0024 za vypracovanie plánu evakuácie žiakov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 BTS-PO 36491501 319,80 € 06.03.2025 24.06.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0023 za služby počítačovej siete Sanet Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 06.03.2025 03.07.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0040 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 247,16 € 04.03.2025 06.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0041 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 238,69 € 04.03.2025 06.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0039 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 189,90 € 03.03.2025 05.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0038 za čistiace Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Haagleitner hygiene Slovensko 35840790 124,98 € 28.02.2025 05.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0037 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 fuudi a. s. 54256411 177,70 € 28.02.2025 05.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »