Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/24/0085 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 19,73 € 19.06.2024 21.06.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0083 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 220,25 € 19.06.2024 21.06.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0081 za elektrickú energiu ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 381,02 € 17.06.2024 21.06.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0082 za el. energiu škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 242,11 € 17.06.2024 25.06.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0081 za prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 45,19 € 11.06.2024 11.06.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0080 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 156,82 € 11.06.2024 13.06.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0079 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 187,44 € 11.06.2024 13.06.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0080 ASC agenda komplet Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ASC Applied Software Consultants 31361161 529,00 € 07.06.2024 11.06.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/24/0005 za podanie obedov pre zamestnancov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 246,00 € 07.06.2024 13.06.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0078 za biolog. odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 36,00 € 06.06.2024 10.06.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0076 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 66,86 € 05.06.2024 10.06.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0077 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 246,08 € 05.06.2024 10.06.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0074 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 920,72 € 05.06.2024 10.06.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0075 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 680,09 € 05.06.2024 10.06.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0079 záloha na plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 175,00 € 05.06.2024 11.06.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0073 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 20,53 € 05.06.2024 11.06.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0074 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 05.06.2024 11.06.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0075 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 05.06.2024 11.06.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0076 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 05.06.2024 11.06.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0077 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,60 € 05.06.2024 11.06.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »