Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0016 za prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 28,22 € 07.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0019 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 353,63 € 05.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0014 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 05.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0013 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,60 € 05.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0012 za poistenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 255,69 € 29.01.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0011 za poistenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 78,46 € 29.01.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0008 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 2 604,00 € 05.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0007 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 2 604,00 € 30.01.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0014 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 1 060,20 € 01.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0016 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 59,35 € 05.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0009 za materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 2,80 € 30.01.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0015 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 65,98 € 05.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0006 za použivanie dátovej siete Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 05.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0010 za školenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 71,70 € 29.01.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0011 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 1 234,01 € 25.01.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0210 za elektriku škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 385,18 € 15.01.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0020 za aktualizáciu programu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 15.01.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0208 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 10.01.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0003 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 10.01.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0207 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,44 € 10.01.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »