Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
DFB/23/0027 za elektrinu ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 473,46 € 09.02.2023 02.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0026 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 418,44 € 27.02.2023 02.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0027 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 1 184,84 € 27.02.2023 09.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0038 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 03.03.2023 09.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0037 za výkon zodpovednej osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 03.03.2023 09.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0030 za biologický odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 33,60 € 06.03.2023 14.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0028 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 1 280,63 € 08.03.2023 14.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0029 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 147,15 € 07.03.2023 14.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0001 za propagačný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň svidnícka 36478326 108,00 € 23.02.2023 14.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0002 letenky Španielsko Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 5 824,00 € 24.02.2023 14.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/23/0002 za podanie obedov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 209,79 € 10.02.2023 14.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0035 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 637,08 € 17.03.2023 23.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0036 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 151,80 € 17.03.2023 23.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0048 za školenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 14.03.2023 23.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0032 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 914,34 € 14.03.2023 23.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0033 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 385,68 € 14.03.2023 23.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0043 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 06.03.2023 23.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0042 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 06.03.2023 23.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0041 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,84 € 06.03.2023 23.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0040 za telefón zást. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 06.03.2023 23.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »