Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
DFJ/23/0016 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 211,83 € 08.02.2023 10.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0015 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 21,84 € 08.02.2023 10.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0006 nedoplatok za plyn 2022 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 4 036,84 € 13.01.2023 14.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0026 za prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 26,21 € 09.02.2023 15.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0020 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 177,41 € 13.02.2023 15.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0019 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 84,86 € 13.02.2023 15.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0018 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 58,91 € 13.02.2023 15.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0029 za lyžiarsky výcvik Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ján Alexa 35117851 4 200,00 € 14.02.2023 15.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0030 za poskytnutie počítačovej siete Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 15.02.2023 17.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0031 za materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 FixDistribution s. r. o. 47441429 5,68 € 17.02.2023 21.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0022 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 1 649,19 € 16.02.2023 21.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0023 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 70,92 € 17.02.2023 21.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0021 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 316,81 € 31.01.2023 21.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0024 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 193,22 € 20.02.2023 23.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0033 za všeobecný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 95,93 € 22.02.2023 24.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0032 za tlačivá Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠEVT 31331131 34,39 € 21.02.2023 24.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0025 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 160,63 € 24.02.2023 28.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0035 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,12 € 24.02.2023 01.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0034 poistenie kuchyne Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 40,58 € 24.02.2023 01.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0028 za energiu školy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 468,46 € 09.02.2023 02.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »