Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
DFJ/23/0009 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 72,06 € 23.01.2023 01.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0008 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 104,32 € 23.01.2023 01.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0006 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 202,71 € 20.01.2023 01.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0005 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 203,66 € 20.01.2023 01.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0013 za ochranu osobných údajov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 01.02.2023 03.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0010 poistné ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 40,58 € 27.01.2023 03.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0007 za materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 0,60 € 23.01.2023 03.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0011 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 86,60 € 30.01.2023 03.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0010 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 48,18 € 30.01.2023 03.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0002 za výkon zodp. osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 04.01.2023 03.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0001 za kybernetickú bezpečnosť Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 04.01.2023 03.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0256 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 10.01.2023 03.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0255 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,94 € 10.01.2023 03.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0254 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 10.01.2023 03.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0253 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 10.01.2023 03.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0252 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,35 € 09.01.2023 03.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0251 za energie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 277,37 € 09.01.2023 03.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0250 za energiu kuchyňa Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 303,46 € 10.01.2023 03.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0004 za počítačové služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 864,51 € 10.01.2023 03.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0005 za prenájom a pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 36,26 € 12.01.2023 06.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »