DFB/22/0035 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
719,00 € |
02.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0045 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
575,84 € |
18.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0044 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ATC-JR |
35760532 |
|
188,61 € |
18.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0049 |
za časopisy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ELP |
46724605 |
|
12,00 € |
22.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFS/22/0003 |
za podanie obdeov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
77,14 € |
23.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0050 |
za vodu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
634,62 € |
22.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0046 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
194,22 € |
22.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0051 |
za kybernetickú bezpečnosť |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
60,00 € |
22.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0047 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
501,58 € |
23.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0050 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
293,69 € |
25.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0051 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
73,98 € |
25.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0048 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
3,26 € |
25.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0053 |
za otraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
212,84 € |
28.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0052 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
28,07 € |
28.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0039 |
prenájom a pranie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
48,00 € |
03.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0053 |
za lyžiarský |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ján Alexa |
35117851 |
|
4 350,00 € |
30.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
014/22 |
Objednávame si u Vás uverejnenie článkov v rámci propagácie projektu Erasmus+ (2019-1-SK01-KA229-060736_1). |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Pavol Sivák – PONO PRESS (Podduklianske novinky) |
37653903 |
|
0,00 € |
19.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
013/22 |
Objednávame si u Vás prepravu na trase Svidník (SVK) - Sanok (PL) v rámci projektu Erasmus+(2019-1-SK01-KA229-060736_1). |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
JOMI - Jozef Šak |
34825053 |
|
0,00 € |
04.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
012/22 |
Objednávame si u Vás licenciu Office Pro Plus 2021 v rámci projektu Erasmus+(2019-1-SK01-KA229-060736_1). |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
0,00 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
011/22 |
Objednávame si u Vás jarnú deratizáciu a monitoring výskytu škodcov. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MR SERVIS |
36170305 |
|
0,00 € |
29.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |