Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
031/21 Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínového telesa a dymovodov. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Jozef Gazdík 33272743 0,00 € 02.11.2021 05.11.2021 RNDr. Ján Rodák Objednávka
034/21 Objednávame si u Vás tlačiareň HP LJ Pro MFP M428fdn. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 0,00 € 29.10.2021 10.11.2021 RNDr. Ján Rodák Objednávka
032/21 Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Svidník (SVK) - Krosno (PL) v dňoch 24. a 29.10.2021 v rámci projektu Erasmus+. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 JOMI - Jozef Šak 34825053 0,00 € 24.10.2021 10.11.2021 RNDr. Ján Rodák Objednávka
033/21 Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu pre 12 účastníkov projektu Erasmus+ (2019-1-SK01-KA229-060736_1) v dňoch 24.10. - 29.10.2021. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Hotel Portius 6842417407 0,00 € 24.10.2021 10.11.2021 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/21/0001 poistenie hnuteľných vecí Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 124,32 € 04.01.2021 23.01.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0005 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 1 048,00 € 14.01.2021 23.01.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0003 revízia elektroinštalácie a odstránenie revíznych závad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 WYGO - Peter VYGODA 37650106 1 265,00 € 11.01.2021 23.01.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0010 prenájom, pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 34,82 € 18.01.2021 23.01.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0006 tlačivá na maturitné skúšky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠEVT 31331131 29,20 € 15.01.2021 23.01.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0009 služby RAP za rok 2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 964,51 € 15.01.2021 23.01.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0008 rozsah služby SPIN od 1.1.2021 - 31. 3. 2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 15.01.2021 23.01.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0007 zverejňovanie na rok 2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 26,88 € 15.01.2021 23.01.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0004 nové verzie Magma - 1. štvrťrok 2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AutoCont SK 36396222 25,49 € 12.01.2021 23.01.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0002 výkon zodpovednej osoby za 01/2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 04.01.2021 23.01.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0011 dodávka a montáž izolačného dvojskla do ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 JURAJ KLIM-J.K.D.mont. 40806677 45,00 € 20.01.2021 03.02.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0012 poistenie majetku Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 3,75 € 25.01.2021 10.02.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0021 prenos dát SPIN Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 58,80 € 09.02.2021 24.02.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0020 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 25,02 € 09.02.2021 24.02.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0019 prenájom šnúrového telefónu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 0,59 € 09.02.2021 24.02.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0018 za mobil Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 13,42 € 08.02.2021 24.02.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »