Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFJ/22/0169 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 89,40 € 05.12.2022 09.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0165 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ATC-JR 35760532 206,93 € 06.12.2022 09.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0162 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 218,53 € 05.12.2022 09.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0161 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 311,35 € 28.11.2022 09.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0222 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 05.12.2022 12.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0221 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 13,80 € 05.12.2022 12.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0220 zalohova platba za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 719,00 € 02.12.2022 12.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0217 za interierové vybavenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ALEX kovový a školský nábytok 36553859 2 646,00 € 29.11.2022 12.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0197 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 719,00 € 08.11.2022 12.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0216 prenájom plošiny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ELEKTROTRANSPORT CD 34237399 111,60 € 29.11.2022 12.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0213 oprava ohrievača ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Dušan Poperník 33104921 210,12 € 28.11.2022 12.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0211 za komunálny odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mesto Svidník 00331023 280,50 € 28.11.2022 12.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0214 za monitor Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 7,25 € 28.11.2022 12.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0215 za interierové vybavenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 DAFFER 36320439 1 374,00 € 28.11.2022 12.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0168 za kanc. potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň Akcent 46832246 80,21 € 09.12.2022 14.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0227 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 09.12.2022 14.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0226 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,60 € 09.12.2022 14.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0225 za telefon´ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 09.12.2022 14.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0224 za výkon technika PO Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 GULA Peter 35244429 199,20 € 09.12.2022 14.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0167 za potravin Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ATC-JR 35760532 236,53 € 09.12.2022 14.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »