Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
035/22 Objednávame si u Vás propagačný materiál v rámci projektu Erasmus+ Future in the Past (mikiny, perá a pod.) Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň Akcent 46832246 0,00 € 30.08.2022 14.10.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
033/22 Objednávame si u Vás opravu kotla (ŠJ). Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ELEKTROSERVIS VV 44602731 0,00 € 23.08.2022 14.10.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
034/22 Objednávame si u Vás stravné lístky 63ks v hodnote 5,10€. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 DOXX - stravné lístky 36391000 0,00 € 25.08.2022 14.10.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFJ/22/0134 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 586,17 € 10.10.2022 13.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0133 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 29,33 € 10.10.2022 13.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0132 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 86,04 € 06.10.2022 13.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0129 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 41,60 € 06.10.2022 13.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0131 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 41,56 € 06.10.2022 13.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0130 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 399,15 € 06.10.2022 13.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0184 poistné ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 40,58 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0181 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 719,00 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0188 za bezpečnosté služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 BTS-PO 36491501 325,80 € 12.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0168 za vodu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 478,84 € 23.09.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0186 energia školy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 221,80 € 12.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0185 za energiu kuchyňa Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 252,59 € 12.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0187 za programové vybavenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 12.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0183 za kybernetickú bezpečnosť Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0182 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0180 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 13,92 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0179 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 9,60 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »