Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0132 kybernetická bezpečnosť Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 03.09.2021 27.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
023/21 Objednávame si u Vás prenosný hasiaci prístroj práškový (1ks - ŠJ). Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 GULA Peter 35244429 0,00 € 20.09.2021 24.09.2021 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/21/0130 VBA prístup VUCNET za august Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 09.09.2021 14.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0129 mobil - riaditeľ za august Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 13,78 € 06.09.2021 14.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0128 mobil za august Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 9,60 € 06.09.2021 14.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0127 služby pevnej siete za august Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 22,82 € 09.09.2021 14.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0126 prenájom šnúrového telefónu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 09.09.2021 14.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0125 nákup dezinfekcie (gély, utierky,...) Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lyreco CE, Se 35958120 270,84 € 25.08.2021 14.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0054 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 971,28 € 26.08.2021 14.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0053 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 982,83 € 24.08.2021 14.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0124 izolačné dvojsklo s montážou Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 JURAJ KLIM-J.K.D.mont. 40806677 55,20 € 04.08.2021 13.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0123 pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 11,93 € 04.08.2021 13.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
022/21 Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Svidník - Banská Bystrica a späť v termíne 30.08.-31.08.2021. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 JOMI - Jozef Šak 34825053 0,00 € 27.08.2021 09.09.2021 RNDr. Ján Rodák Objednávka
021/21 Objednávame si u Vás dezinfekciu, utierky, mydlá a toaletný papier. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lyreco CE, Se 35958120 0,00 € 25.08.2021 31.08.2021 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/21/0122 popl. poč. sieť III.Q Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 20.08.2021 31.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0121 za opravu kosačky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slavomír Vanat 35247533 94,00 € 12.08.2021 31.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0120 za stravné lístky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 DOXX - stravné lístky 36391000 1 278,28 € 12.08.2021 31.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0118 mobil-riaditeľ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 13,27 € 04.08.2021 31.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0113 VBA prístup - VUCNET za júl Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 06.08.2021 31.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0112 Služby pevnej siete za júl Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,46 € 06.08.2021 31.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »