Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/23/0081 ZA POTRAVINY Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 339,40 € 05.06.2023 08.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0084 za prenáíjom a pranie krohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 41,95 € 02.06.2023 09.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0085 za výkon zodp. osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 4,80 € 05.06.2023 09.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0088 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 08.06.2023 13.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0087 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,42 € 08.06.2023 13.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0086 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.06.2023 13.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0094 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 5 029,00 € 15.05.2023 13.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0079 za elektr. energiu škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 399,86 € 19.05.2023 13.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0085 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 571,45 € 12.06.2023 15.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0088 za komunálny odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 33,60 € 12.06.2023 15.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0083 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 1 289,70 € 12.06.2023 15.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0084 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 114,15 € 12.06.2023 15.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0087 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 73,84 € 12.06.2023 15.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0086 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 206,58 € 12.06.2023 15.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0089 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 301,57 € 19.06.2023 21.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0090 za komunálny odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mesto Svidník 00331023 280,50 € 19.06.2023 22.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0093 za aSc agendu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ASC Applied Software Consultants 31361161 529,00 € 12.06.2023 22.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0060 za kounálny odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mesto Svidník 00331023 280,50 € 17.04.2023 23.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0095 za revíziu elektroinštalacie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ELBO STROPKOV s.r.o. 47364246 1 044,00 € 13.06.2023 23.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0096 za opravu odpadu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 193,21 € 21.06.2023 23.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »