Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/23/0074 za normy do kuchyne Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ArtEdu spol. s r.o. 46960333 64,50 € 15.05.2023 19.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0072 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 215,33 € 16.05.2023 19.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0071 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 16,92 € 16.05.2023 19.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0070 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 63,15 € 16.05.2023 19.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0073 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 395,84 € 18.05.2023 23.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0078 za hyg. potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 81,83 € 18.05.2023 23.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0077 za poskytnuté služby počítačovej siete Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 18.05.2023 23.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0007 za zverejnený článok erazmus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 PONO PRESS 37653903 50,00 € 19.05.2023 27.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0006 za letenky Turecko Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 4 188,00 € 22.05.2023 27.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0080 za deratizáciu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MR SERVIS 36170305 84,00 € 19.05.2023 27.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0077 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 204,47 € 22.05.2023 27.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0076 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 251,82 € 22.05.2023 27.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0082 za kybernetickú bezpečnosť Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 25.05.2023 30.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0081 za výkon zodpovednej osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 25.05.2023 30.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
009/23 Objednávame si u Vás letenky pre 3 osoby v rámci projektu Erasmus+ Predmet menom Reálny svet v termíne 15.05.2023-18.05.2023 Viedeň-Kayseri a späť. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 0,00 € 11.04.2023 01.06.2023 RNDr. Ján Rodák Objednávka
008/23 Objednávame si u Vás 1ks valec typ 32A (CF232A) pre tlačiareň HP LaserJet MFP M227sdn. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 0,00 € 01.04.2023 01.06.2023 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFJ/23/0079 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 224,26 € 29.05.2023 05.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0078 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 4,69 € 29.05.2023 05.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0075 za energie ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 450,72 € 19.05.2023 08.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0080 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 172,91 € 02.06.2023 08.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »