Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/23/0126 za biologický odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 33,60 € 09.10.2023 11.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0125 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 304,89 € 09.10.2023 11.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0152 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 06.10.2023 11.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0151 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 06.10.2023 11.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0150 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 20,11 € 06.10.2023 11.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0148 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 05.10.2023 11.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0147 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,60 € 05.10.2023 11.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0130 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 5 029,00 € 05.09.2023 11.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
027/23 Objednávame si u Vás propagačný materiál k projektu Erasmus+ Týmto smerom. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň svidnícka 36478326 0,00 € 04.09.2023 11.10.2023 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/23/0139 za elektrinu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 196,06 € 19.09.2023 12.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0113 za elektriku Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 85,74 € 19.09.2023 12.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0140 za vodu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 558,85 € 19.09.2023 12.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0127 za spotrebný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ALKA SK, s.r.o. 47404825 199,00 € 11.10.2023 13.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/23/0008 z podanie stravy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 217,20 € 06.10.2023 13.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0129 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 595,08 € 16.10.2023 20.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0130 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 315,08 € 16.10.2023 20.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0128 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 167,81 € 13.10.2023 20.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0013 za propagačný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CHARISMA PRODUCTION s.r.o. 47067721 150,00 € 11.10.2023 20.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0153 za tlačivá Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠEVT 31331131 106,39 € 09.10.2023 20.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0012 za letenky erasmuz Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 870,00 € 04.10.2023 20.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra