Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/23/0097 za komunálny odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 33,60 € 10.07.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/23/0007 za obedy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 249,00 € 06.07.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0101 za BOZP PZO Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 BTS-PO 36491501 499,49 € 03.07.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0098 za prenájom a pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 41,95 € 30.06.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0113 za tlačivá Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠEVT 31331131 39,04 € 10.07.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0110 za učebnice Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Taktik 45258767 166,80 € 10.07.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0111 za servisné služb ISPINU Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 12.07.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0105 za verziu Magmy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 07.07.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0099 za podporu MAGMY Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 30.06.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0008 nákup všeobecný materiál erazmus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň svidnícka 36478326 540,60 € 04.07.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0096 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 999,80 € 11.07.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0082 ua elektrinu ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 465,30 € 08.06.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0095 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 154,90 € 04.07.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0089 za energie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 312,37 € 08.06.2023 19.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0097 za vodu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 1 019,09 € 29.06.2023 19.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
020/23 Objednávame si u Vás propagačné materiály v rámci projektu Erasmus+. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň svidnícka 36478326 0,00 € 13.07.2023 02.08.2023 RNDr. Ján Rodák Objednávka
019/23 Objednávame si u Vás učebnice predmetu Chémia podľa vlastného výberu (Organická chémia a biochémia 12ks). Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Taktik 45258767 0,00 € 07.07.2023 02.08.2023 RNDr. Ján Rodák Objednávka
018/23 Objednávame si u Vás opravu vonkajších dverí na gymnáziu. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 H.K.K. mont, s. r. o. 36723185 0,00 € 03.07.2023 02.08.2023 RNDr. Ján Rodák Objednávka
017/23 Objednávame si u Vás učebnice podľa vlastného výberu (OBN 20ks, Maturita Biológia 12ks, Všeobecná a anorganická chémia 12ks). Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Market 24, s. r. o. 45865108 0,00 € 03.07.2023 02.08.2023 RNDr. Ján Rodák Objednávka
016/23 Objednávame si u Vás revíziu bleskozvodov a elektroinštalácie v budove ŠJ. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ELBO STROPKOV s.r.o. 47364246 0,00 € 12.06.2023 02.08.2023 RNDr. Ján Rodák Objednávka
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »