Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0184 poistné ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 40,58 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0131 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 41,56 € 06.10.2022 13.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0129 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 41,60 € 06.10.2022 13.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0016 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 42,32 € 26.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0021 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 43,00 € 08.02.2022 24.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0104 za spotrebný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň Akcent 46832246 44,04 € 27.06.2022 01.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0077 za potravin Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 45,27 € 06.05.2022 10.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0034 za výkon zodp. osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 02.03.2022 22.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0039 prenájom a pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 48,00 € 03.03.2022 30.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0063 prenájom a pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 48,00 € 06.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0056 za výkon zospovednej osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 01.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0082 za prenájom a pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 48,00 € 06.05.2022 12.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0079 za výkon zodpovednej osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 02.05.2022 12.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0103 za pranie a prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 48,00 € 07.06.2022 14.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0099 za výkon zodp. osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 07.06.2022 14.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0117 za GDPR Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 06.07.2022 08.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0123 za pranie a prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 48,00 € 08.07.2022 12.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0147 za výkon zodp. osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 09.08.2022 11.08.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0157 za výkon zodp osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 12.09.2022 14.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0182 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »