Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
005/24 Objednávame si u Vás lyžiarsky kurz pre 33 žiakov v termíne 19.02.2024 - 23.02.2024. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ján Alexa 35117851 0,00 € 16.02.2024 05.03.2024 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/24/0001 za školenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Avda. Tenor Pedro ESB67040071 1 532,00 € 20.02.2024 21.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0023 za elektrinu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 327,89 € 20.02.2024 21.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0026 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 123,17 € 20.02.2024 21.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0027 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 728,19 € 21.02.2024 27.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0025 za poistenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Allianz - Slovenská poisťovňa 151700 16,87 € 27.02.2024 01.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0026 za opravu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ELEKTROSERVIS VV 44602731 78,00 € 27.02.2024 01.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0024 za hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 93,53 € 27.02.2024 01.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
006/24 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku plynových zariadení a TNS. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Marek Matej – PLYNOMA 14369184 0,00 € 28.02.2024 03.04.2024 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFS/24/0001 za podanie obedov pre zamestnancov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 199,20 € 01.03.2024 01.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0034 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 20,63 € 04.03.2024 14.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0033 za telefon Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 04.03.2024 14.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0002 za letenky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 1 156,25 € 04.03.2024 15.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0030 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 255,51 € 05.03.2024 06.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0029 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 71,87 € 05.03.2024 06.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0028 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 113,05 € 05.03.2024 12.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0035 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 05.03.2024 14.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
007/24 Objednávame si u Vás dodávku a montážne práce vykurovacieho telesa. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Dušan Poperník 33104921 0,00 € 05.03.2024 03.04.2024 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFJ/24/0032 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 1 011,59 € 06.03.2024 12.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0031 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 618,39 € 06.03.2024 12.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »