Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 11.05.2023 17.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0074 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 11.05.2023 17.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0066 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 849,90 € 12.05.2023 16.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0067 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 78,61 € 12.05.2023 16.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0074 za normy do kuchyne Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ArtEdu spol. s r.o. 46960333 64,50 € 15.05.2023 19.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0094 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 5 029,00 € 15.05.2023 13.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
011/23 Objednávame si u Vás uverejnenie článku (štvrtina strany) v rámci propagácie projektu Erasmus+ (2022-2-SK01-KA210-SCH-000099202) v cene 50€ s DPH. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Pavol Sivák – PONO PRESS (Podduklianske novinky) 37653903 0,00 € 15.05.2023 24.06.2023 RNDr. Ján Rodák Objednávka
012/23 Objednávame si u Vás jarnú deratizáciu a monitoring výskytu škodcov 2023. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MR SERVIS 36170305 0,00 € 15.05.2023 24.06.2023 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFJ/23/0072 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 215,33 € 16.05.2023 19.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0071 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 16,92 € 16.05.2023 19.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0070 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 63,15 € 16.05.2023 19.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0073 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 395,84 € 18.05.2023 23.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0078 za hyg. potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 81,83 € 18.05.2023 23.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0077 za poskytnuté služby počítačovej siete Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 18.05.2023 23.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0007 za zverejnený článok erazmus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 PONO PRESS 37653903 50,00 € 19.05.2023 27.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0080 za deratizáciu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MR SERVIS 36170305 84,00 € 19.05.2023 27.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0075 za energie ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 450,72 € 19.05.2023 08.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0079 za elektr. energiu škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 399,86 € 19.05.2023 13.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0006 za letenky Turecko Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 4 188,00 € 22.05.2023 27.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0077 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 204,47 € 22.05.2023 27.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »