Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0172 kontrola požiarnych hydrantov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 GULA Peter 35244429 59,00 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0175 za hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 84,96 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0174 za nové verzie Magmy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0171 za systémovú podporu Magma Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0173 za doménu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Websupport 36421928 53,16 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0132 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 86,04 € 06.10.2022 13.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0129 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 41,60 € 06.10.2022 13.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0131 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 41,56 € 06.10.2022 13.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0130 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 399,15 € 06.10.2022 13.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0134 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 586,17 € 10.10.2022 13.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0133 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 29,33 € 10.10.2022 13.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0188 za bezpečnosté služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 BTS-PO 36491501 325,80 € 12.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0186 energia školy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 221,80 € 12.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0185 za energiu kuchyňa Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 252,59 € 12.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0187 za programové vybavenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 12.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0138 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 293,67 € 12.10.2022 14.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0137 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 372,96 € 12.10.2022 14.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0135 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ATC-JR 35760532 309,75 € 12.10.2022 14.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0136 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 234,69 € 12.10.2022 14.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0190 poistnenie hnuteľných vecí Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Allianz - Slovenská poisťovňa 151700 66,39 € 14.10.2022 21.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra