Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
030/22 Objednávame si u Vás 1ks toner pre HP LJ 2015-X a 2ks toner pre HP LJ MFP M428. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 0,00 € 30.06.2022 22.07.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
029/22 Objednávame si u Vás učebnicu Maturita Dejepis (12ks). Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Taktik 45258767 0,00 € 30.06.2022 22.07.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/22/0122 za pomocky, tonery Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 277,19 € 04.07.2022 08.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
031/22 Objednávame si u Vás učebnice fyziky (Periodické deje) 35ks a učebnice fyziky (Vlastnosti kvapalín a plynov) 5ks. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Škola.sk, s. r. o. 50293893 0,00 € 04.07.2022 12.08.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
032/22 Objednávame si u Vás školské potreby podľa vlastného výberu. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň svidnícka 36478326 0,00 € 04.07.2022 12.08.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFJ/22/0108 za energiu ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 297,35 € 06.07.2022 08.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0117 za GDPR Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 06.07.2022 08.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0116 za kybernetickú bezpečnosť Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 06.07.2022 08.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0115 za energiu škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 177,71 € 06.07.2022 14.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0114 systémova podpora Magma Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 06.07.2022 14.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0110 za ovocie a zeleninu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 808,79 € 07.07.2022 12.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0109 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 130,65 € 07.07.2022 12.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0119 za knihy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Taktik 45258767 166,80 € 07.07.2022 12.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/22/0008 za podanie obedov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 139,05 € 07.07.2022 28.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0121 za telefón zástupkyňa Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 9,60 € 08.07.2022 08.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0120 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 15,29 € 08.07.2022 08.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0130 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.07.2022 12.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0129 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,72 € 08.07.2022 12.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0128 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 08.07.2022 12.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0126 za nákup učerbných pomôcok Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň svidnícka 36478326 223,00 € 08.07.2022 12.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra