DFB/21/0108 |
služby verejného obstarávania |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
570,00 € |
14.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
016/21 |
Objednávame si u Vás ubytovacie služby (+ raňajky) pre 20 osôb v termíne 30.08. - 31.08.2021. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Penzión Banský Dom |
36718939 |
|
0,00 € |
16.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
DFB/21/0109 |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
168,00 € |
19.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFS/21/0005 |
Regenerácia pracovnej sily |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Penzión Banský Dom |
36718939 |
|
450,00 € |
22.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
017/21 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
0,00 € |
26.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
018/21 |
Objednávame si u Vás izolačné dvojsklo s montážou (ŠJ). |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
JURAJ KLIM-J.K.D.mont. |
40806677 |
|
0,00 € |
26.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
DFB/21/0117 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
800,00 € |
02.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0116 |
kybernetická bezpečnosť |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
60,00 € |
02.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0115 |
výkon zodpovednej osoby za 08/2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
02.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0118 |
mobil-riaditeľ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
13,27 € |
04.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0110 |
Služby mobilnej siete za júl |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,46 € |
04.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0119 |
tlačiarenské služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
50,40 € |
04.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0124 |
izolačné dvojsklo s montážou |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
JURAJ KLIM-J.K.D.mont. |
40806677 |
|
55,20 € |
04.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0123 |
pranie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
11,93 € |
04.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0113 |
VBA prístup - VUCNET za júl |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
06.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0112 |
Služby pevnej siete za júl |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,46 € |
06.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0111 |
Prenájom šnúrového telefónu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
06.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
019/21 |
Objednávame si u Vás stravné lístky v hodnote 3,83€, počet kusov 330. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
0,00 € |
09.08.2021 |
|
|
14.08.2021 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
020/21 |
Objednávame si u Vás opravu parkovej kosačky Vari. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slavomír Vanat |
35247533 |
|
0,00 € |
09.08.2021 |
|
|
14.08.2021 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
DFB/21/0114 |
Elektrická energia za júl |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východoslovenská energetika |
36211222 |
|
155,47 € |
10.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |