Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0015 za stravné lístky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 DOXX - stravné lístky 36391000 1 354,88 € 19.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0150 za stravné lístky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 DOXX - stravné lístky 36391000 333,28 € 25.08.2022 13.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0163 za stravne lístky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 DOXX - stravné lístky 36391000 1 614,38 € 12.09.2022 14.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0118 za spotrebu vody Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 867,89 € 30.06.2022 22.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0104 za spotrebný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň Akcent 46832246 44,04 € 27.06.2022 01.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0101 za služby počítačovej siete Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 07.06.2022 14.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0208 za služby počítačovej siete Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 23.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0158 za služby kybernetickej bezpečnosti Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 12.09.2022 14.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0246 za služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Jaco, s.r.o. 48106836 600,00 € 28.12.2022 30.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0237 za školské potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky 35244127 693,20 € 20.12.2022 22.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0194 za školenie, porada Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Škola v prírode Detský raj 00186759 90,00 € 27.10.2022 09.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0093 za školenie projektu gramotnosť Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mladý podnikavec 42388651 1 068,00 € 24.05.2022 24.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0132 za skol. potreby pre UA Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky 35244127 299,20 € 13.07.2022 15.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0009 za servisné práce Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 25.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0232 za revíziu plyn. spotrebičov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ján Varga - VATECH 33950172 355,20 € 14.12.2022 20.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0012 za propagáciu projektu Erazmus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 PONO PRESS 37653903 100,00 € 22.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFER/22/0160 za propagáciu projektu Erazmus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 PONO PRESS 37653903 400,00 € 22.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0008 za propagáciu projektu Erazmus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 PONO PRESS 37653903 340,00 € 28.06.2022 13.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0001 za propagáciu projektu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 PONO PRESS 37653903 200,00 € 03.05.2022 11.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0187 za programové vybavenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 12.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »