Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0010 prenájom, pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 34,82 € 18.01.2021 23.01.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0151 prenájom šnúrového telefónu za 09/2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 08.10.2021 15.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0019 prenájom šnúrového telefónu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 0,59 € 09.02.2021 24.02.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0036 prenájom šnúrového telefónu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 0,59 € 09.03.2021 23.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0051 prenájom šnúrového telefónu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 0,59 € 09.04.2021 20.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0068 prenájom šnúrového telefónu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 0,59 € 06.05.2021 17.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0084 prenájom šnúrového telefónu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 0,59 € 08.06.2021 17.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0102 prenájom šnúrového telefónu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 09.07.2021 24.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0111 Prenájom šnúrového telefónu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 06.08.2021 31.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0126 prenájom šnúrového telefónu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 09.09.2021 14.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0022 prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 19,87 € 10.02.2021 24.02.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0037 prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 19,87 € 10.03.2021 23.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0048 prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 19,87 € 09.04.2021 20.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0064 prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 19,87 € 05.05.2021 17.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0076 prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 19,87 € 31.05.2021 17.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0180 prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 43,73 € 11.11.2021 25.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0139 pranie,a prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 21,86 € 23.09.2021 30.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0091 pranie, prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 43,73 € 28.06.2021 03.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0123 pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 11,93 € 04.08.2021 13.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0158 pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 43,73 € 19.10.2021 25.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »