Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0018 za dátové sieťe Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 04.02.2022 25.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0070 za deratizáciu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MR SERVIS 36170305 72,00 € 08.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0192 za deratizáciu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MR SERVIS 36170305 78,00 € 26.10.2022 09.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0033 za dezinfekčne prostriedky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 54,60 € 24.02.2022 21.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0036 za divadelné kos.t Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Padeko s.r.o. 50963287 442,76 € 03.03.2022 21.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0113 za divadelné kostymy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Wellcrafted 25492217 562,00 € 22.06.2022 07.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/22/0010 za divadelné lístky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 72,00 € 05.12.2022 27.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0166 za doménu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 GAS-MG 35911671 60,00 € 19.09.2022 26.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0173 za doménu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Websupport 36421928 53,16 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0007 za dopravu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SAD Humenné, a.s. 36477508 554,49 € 14.06.2022 17.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/22/0018 za dopravu do divadla Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Blanár Miroslav 35249030 54,00 € 21.12.2022 27.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0006 za dopravu na letisko Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SAD Humenné, a.s. 36477508 546,47 € 08.06.2022 17.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0011 za dopravu Rumunsko Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SAD Humenné, a.s. 36477508 292,12 € 22.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0014 za dopravu Rumunsko Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SAD Humenné, a.s. 36477508 197,06 € 25.11.2022 15.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0140 za elektr. energiu, škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 96,25 € 09.08.2022 11.08.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0111 za elektrickú energiu ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 320,50 € 13.06.2022 17.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0024 za energie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 302,21 € 07.02.2022 25.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0065 za energie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 275,32 € 07.04.2022 02.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0089 za energie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 266,16 € 09.05.2022 16.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFBV22/0172 za energie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 310,46 € 14.12.2022 14.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »