Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/22/0067 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 358,15 € 26.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0063 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 133,09 € 21.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0060 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 138,14 € 13.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0004 za letenky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 3 396,00 € 06.05.2022 11.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
017/22 Objednávame si u Vás letenky pre 15 osôb na trase Krakow-Bergen a späť, v rámci projektu Erasmus+. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 0,00 € 04.05.2022 23.06.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/22/0010 za letenky - erazmus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 760,00 € 26.10.2022 26.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
047/22 objednávame si u Vás letenky pre 3 osoby v rámci projektu Erasmus+ Predmet menom Reálny svet v termíne 28.11.2022-02.12.2022. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 0,00 € 28.10.2022 28.10.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/22/0002 prepava v rámci projektu Erasmus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 JOMI - Jozef Šak, s. r. o. 45340919 327,50 € 03.05.2022 06.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0119 za knihy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Taktik 45258767 166,80 € 07.07.2022 12.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
029/22 Objednávame si u Vás učebnicu Maturita Dejepis (12ks). Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Taktik 45258767 0,00 € 30.06.2022 22.07.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFJ/21/0108 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 161,83 € 04.01.2022 26.01.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0028 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 614,35 € 11.02.2022 24.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0035 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 575,57 € 07.03.2022 17.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0055 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 916,52 € 05.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0079 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 611,01 € 09.05.2022 11.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0094 za potravin Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 769,13 € 03.06.2022 09.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0110 za ovocie a zeleninu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 808,79 € 07.07.2022 12.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0134 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 586,17 € 10.10.2022 13.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0149 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 959,14 € 08.11.2022 09.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0163 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 504,36 € 05.12.2022 09.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »