Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
037/22 Objednávame si u Vás stravné lístky 250ks v hodnote 6,40€. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 DOXX - stravné lístky 36391000 0,00 € 02.09.2022 14.10.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
034/22 Objednávame si u Vás stravné lístky 63ks v hodnote 5,10€. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 DOXX - stravné lístky 36391000 0,00 € 25.08.2022 14.10.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
052/22 Objednávame si u Vás kancelárske kreslo MANAGER Steel (1ks) a Stolička PRESTIGE GTS bez podrúčiek (15x vo farbe Basic Fabric C73). Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 DAFFER 36320439 0,00 € 21.11.2022 25.11.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/22/0215 za interierové vybavenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 DAFFER 36320439 1 374,00 € 28.11.2022 12.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0248 za kancelárske potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 DAFFER 36320439 212,00 € 28.12.2022 02.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0175 za hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 84,96 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0210 za hyg. potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 93,53 € 25.11.2022 27.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0218 dezinfekčne prostriedky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 77,90 € 12.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0033 za dezinfekčne prostriedky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 54,60 € 24.02.2022 21.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0031 hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 77,90 € 18.02.2022 21.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0076 fa ua papier Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 88,50 € 28.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0112 za toal. potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 31,86 € 15.06.2022 17.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
011/22 Objednávame si u Vás jarnú deratizáciu a monitoring výskytu škodcov. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MR SERVIS 36170305 0,00 € 29.03.2022 21.04.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/22/0070 za deratizáciu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MR SERVIS 36170305 72,00 € 08.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
043/22 objednávame si u Vás jesennú deratizáciu a monitoring škodcov. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MR SERVIS 36170305 0,00 € 18.10.2022 28.10.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/22/0192 za deratizáciu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MR SERVIS 36170305 78,00 € 26.10.2022 09.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0006 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 343,06 € 07.01.2022 27.01.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0020 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 439,02 € 07.02.2022 24.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0033 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 345,58 € 25.02.2022 04.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0040 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 176,46 € 11.03.2022 17.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra