Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0127 služby pevnej siete za august Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 22,82 € 09.09.2021 14.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0126 prenájom šnúrového telefónu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 09.09.2021 14.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0152 služby pevnej siete za 09/2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,09 € 08.10.2021 15.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0151 prenájom šnúrového telefónu za 09/2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 08.10.2021 15.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0150 VBA prístup VUCNET za 09/2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.10.2021 15.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0149 mobil riaditeľ za 09/2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 13,85 € 05.10.2021 15.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0148 mobil zástupkyňa za 09/2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 9,67 € 05.10.2021 15.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0010 prenájom, pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 34,82 € 18.01.2021 23.01.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0022 prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 19,87 € 10.02.2021 24.02.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0037 prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 19,87 € 10.03.2021 23.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0048 prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 19,87 € 09.04.2021 20.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0064 prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 19,87 € 05.05.2021 17.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0076 prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 19,87 € 31.05.2021 17.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0091 pranie, prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 43,73 € 28.06.2021 03.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0123 pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 11,93 € 04.08.2021 13.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0139 pranie,a prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 21,86 € 23.09.2021 30.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0158 pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 43,73 € 19.10.2021 25.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0180 prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 43,73 € 11.11.2021 25.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0193 pranie a prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 43,73 € 16.12.2021 23.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
020/21 Objednávame si u Vás opravu parkovej kosačky Vari. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slavomír Vanat 35247533 0,00 € 09.08.2021 14.08.2021 RNDr. Ján Rodák Objednávka